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2020年08月審計學真題

卷面總分:     試卷年份:2020年08月    是否有答案:   

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試題序號

下列關于識別和評估重大錯報風險的審計程序闡述,錯誤的是( )

  • A、在了解被審計單位及其環境的整個過程中識別風險,并考慮各類交易、賬額、列報
  • B、將識別的所有風險與認定層次發生錯報的領域聯系
  • C、考慮識別的風險是否重大
  • D、考慮識別的風險導致財務報表發生重大錯報的可能性
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對管理層的誠信存在疑慮,最有可能影響的是( )

  • A、控制環境
  • B、信息系統與溝通
  • C、控制活動
  • D、對控制的監督

查找未入賬的應付賬款,應該檢查()

  • A、結合存貨監盤,檢查資產負債表日料到票未到的經濟業務
  • B、檢查資產負債表日后收到的購貨發票
  • C、檢查資產負債表日前應付賬款明細賬的借方發生額
  • D、檢查銀行存款總賬
  • E、檢查資本預算、基建合同

資料:大華會計師事務所接受委托,承辦通天公司2019年度財務報表審計業務。注冊會計師李大華負責確定與交易類別、賬戶余額、列報與披露相關的實質性程序。現注冊

會計師李大華尚未完成外購固定資產所有權認定存貨存在認定產品銷售截止

認定的實質性程序。

要求:請代注冊會計師李大華列示出為實現以上三項認定的審計目標應當實施的最常用

的實質性程序。(本題12分)


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